经营管理部组织2025年下半年内部审计工作

时间:2026-02-12 作者:admin 点击:

 根据《胜利油气管道控股有限公司内部审计管理办法》、《2025年度内部审计计划》的要求,2026年1月12日-23日经营管理部按照内审计划安排组织相关人员对胜利油气管道控股有限公司及其境外附属公司、山东胜利钢管有限公司、上海胜管新能源科技有限公司进行了2025年下半年内部审计。本次审计目的是检查经营活动、财务管理方面是否存在漏洞,各关键控制点在实际工作中是否得到有效执行,风险管理及内部监控系统是否有效并可控;不断完善内部控制制度、降低经营成本、提高工作效率,保证工作质量,保证政策和制度得到有效的贯彻和执行;及时堵塞漏洞,防止舞弊,规范经营管理,防控运营风险,提升资源使用效益,促进经营管理水平提升。对审计组提出的问题和建议,经营管理部后续将继续跟踪验证。

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